一、部门职责、机构设置等基本情况
(一)部门职责
(一)对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(二)对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件,进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。
(三)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
(五)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提出抗诉;对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。
(七)对于行政诉讼实行法律监督。
(八)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任,受理公民的控告、检举和申诉。
(二)部门基本情况表
151青龙满族自治县人民检察院
|
单位:人
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
车辆编制数
|
编制人数
|
在职人数
|
离退人数
|
行政
|
事业
|
行政
|
事业
|
离休
|
退休
|
退职
|
合 计
|
|
|
|
1
|
65
|
|
56
|
|
|
24
|
|
青龙满族自治县人民检察院
|
行政
|
正科级
|
财政拨款
|
1
|
65
|
|
56
|
|
|
24
|
|
二、收支总体情况表
收出总体情况表
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
6,429,300.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
5,625,600.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
803,700.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
6,429,300.00
|
本年支出合计
|
51
|
6,429,300.00
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
其中:提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
25
|
0.00
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
0.00
|
|
27
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
56
|
0.00
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
6,429,300.00
|
总计
|
58
|
6,429,300.00
|
收入决算总表
|
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
6,429,300.00
|
6,429,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算总表
|
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
6,429,300.00
|
6,429,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,429,300.00
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
5,625,600.00
|
5,625,600.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
6,429,300.00
|
本年支出合计
|
49
|
6,429,300.00
|
6,429,300.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
0.00
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
6,429,300.00
|
总计
|
54
|
6,429,300.00
|
6,429,300.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
|
|
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
|
金额单位:元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合 计
|
6,429,300.00
|
3,485,500.00
|
2,943,800.00
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,651,700.00
|
2,651,700.00
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
850,500.00
|
850,500.00
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,730,300.00
|
1,730,300.00
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
70,900.00
|
70,900.00
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
2,723,800.00
|
0.00
|
2,723,800.00
|
|
|
30201
|
办公费
|
456,147.00
|
0.00
|
456,147.00
|
|
|
30202
|
印刷费
|
8,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
|
|
30204
|
手续费
|
484.00
|
0.00
|
484.00
|
|
|
30205
|
水费
|
9,220.00
|
0.00
|
9,220.00
|
|
|
30206
|
电费
|
59,252.00
|
0.00
|
59,252.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
110,560.00
|
0.00
|
110,560.00
|
|
|
30208
|
取暖费
|
88,806.00
|
0.00
|
88,806.00
|
|
|
30211
|
差旅费
|
196,858.00
|
0.00
|
196,858.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
25,700.00
|
0.00
|
25,700.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
15,500.00
|
0.00
|
15,500.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
35,470.00
|
0.00
|
35,470.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
83,348.00
|
0.00
|
83,348.00
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
34,065.00
|
0.00
|
34,065.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1,079,664.00
|
0.00
|
1,079,664.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
520,726.00
|
0.00
|
520,726.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
833,800.00
|
833,800.00
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
803,700.00
|
803,700.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
30,100.00
|
30,100.00
|
0.00
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
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|
金额单位:元
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科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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212
|
城乡社区支出
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|
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21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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|
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|
|
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2120803
|
城市建设支出
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注:本年度本单位未安排政府性基金收支。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
单位:元
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
2155108
|
改革成本支出
|
|
|
|
注:本年度本单位无国有资本经营收支。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门:青龙满族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
单位:元
|
|
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1220000
|
|
1120000
|
|
1120000
|
100000
|
1163012
|
|
1079664
|
|
1079664
|
83348
|
2015年度部门决算量化评价表
|
单位名称:青龙满族自治县人民检察院
|
2015年度
|
评价指标
|
计算值
|
得分
|
指标说明
|
评分标准
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
名称
|
权重
|
名称
|
权重
|
名称
|
权重
|
预算编制及执行情况
|
75
|
预算编制的准确完整性
|
35
|
财政拨款收入预决算差异率
|
15
|
0.00
|
15
|
财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
|
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
非财政拨款收入预决算差异率
|
10
|
0.00
|
10
|
非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
|
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
年初结转和结余预决算差异率
|
10
|
0.00
|
10
|
年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
|
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
预算执行的有效性
|
30
|
基本支出预决算差异率
|
10
|
0.00
|
10
|
基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
|
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
财政拨款结转和结余上下年变动率
|
15
|
0.00
|
14
|
财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
|
变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
|
5
|
0.00
|
5
|
年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100%
|
比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
预算编制及执行的规范性
|
10
|
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
|
10
|
0.00
|
10
|
项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%
|
比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
财务状况
|
20
|
资产状况
|
10
|
资产类往来款变动率
|
10
|
-3.26
|
10
|
应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
|
变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
负债状况
|
10
|
负债类往来款变动率
|
7
|
42.66
|
0
|
应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
|
变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
事业单位借款变动率
|
3
|
0.00
|
2
|
短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
|
变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
|
人员情况
|
5
|
财政拨款(补助)人员控制
|
5
|
一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率
|
5
|
-5.17
|
5
|
一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%
|
增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。
|
合计
|
100
|
—
|
100
|
—
|
100
|
—
|
91
|
—
|
—
|
五、政府采购预算执行情况
政府采购情况表
|
编制单位:青龙满族自治县人民检察院
|
2015年度
|
金额单位:元
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
1
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
98,750.00
|
98,750.00
|
0.00
|
货物
|
2
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
98,750.00
|
98,750.00
|
0.00
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
,。
六、国有资产信息
2015年年初检察院国有资产原值1114.27万元,至2015年年未1124.14万元,增加9.87万元。
七、有关事项说明
1、预算执行情况分析
(1)本年收支与上年决算数对比
2014年收入756.66万元,2015年收入642.93万元,同比减少113.73万元,减幅为15.03%;2014年度支出 756.66万元,2015年度支出642.93万元,其中,基本支出642.93万元,项目支出 0万元。同比减少79.71万元,减幅为11.03 %,其中,工资福利支出增加0.03 %,商品服务支出增加16.79%,对个人和家庭补助支出增加 48.08%,其他资本性支出减少89.11%;项目支出增加 0 %。
(2)本年收支与年初预算对比
2015年预算收支安排642.93万元,决算收支数为642.93万元。
2、机关运行经费安排情况
2015年我院部门预算安排日常公用经费277.78万元,实际支出294.38万元。
3、财政拨款“三公”经费预算执行情况
(1)2015年我单位“三公”经费共支出116.30万元,比2014年减少12.92万元,同比下降10%。
(2)其中公务用车20辆,公务用车购置及运行费107.97万元,比2014年减少11.99万元,同比下降10%,本年度未发生车辆购置费用。
(3)国内公务接待费321批次,累计接待各级来客4167人,发生费用8.33万元,比2014年减少0.93万元,同比下降10.04%。
(4)因公出国(境)费。我单位没有出国(境)事项,未发生相关支出。
5、名词解释
(1)一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
(3)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(6)上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
(7)“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(8)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、其他需说明事项
无其他说明事项
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